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内审师CIA

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  • 《内部审计知识要素》典型例题

      中低档次的饭店菜品便宜,但酒水饮料价格较高,采用的定价策略是:  A.系列产品定价  B.互补产品定价  C.选择品定价  D.副产品定价  【正确答案】C  【答案解析】C选项正确...

    来源:新东方在线02月04日 23:32 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计实务》舞弊调查技术

      1.发现抽样  发现抽样是抽样方法的一种,该抽样方法是挑选一个足够大的样本,确保样本足够大以至于包括至少一个被怀疑舞弊现象。  当内部审计师怀疑存在舞弊或重大差错的行为已经发...

    来源:新东方在线02月04日 23:32 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计基础》内部控制的固有限制

      内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证。内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响。这些限制包括:  1.在决策时人为判断可能出现错误和因人为失...

    来源:新东方在线02月04日 23:32 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计实务》知识点:财务审计业务

      财务审计业务  财务审计业务是对组织的财务收支和经济活动实施的独立审查和评价,关注的是组织财产的安全性、财务信息的可靠性和完整性。  ·财务审计业务的目的是:  财务信息的...

    来源:新东方在线02月04日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计实务》知识点:质量审计业务

      质量审计业务  质量审计业务是指内部审计师用一系列标准或控制来衡量组织当前的经营活动。必要时,内部审计师还要评价组织的控制质量,确定控制是否随着组织活动、行业规则、技术的变...

    来源:新东方在线02月03日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计实务》知识点:确认服务提供者

      确认服务提供者  《标准》2050条 – 协调“首席审计执行官应当与相关确认和咨询服务的其他内、外部提供方共享信息、相互协调,以确保适当的工作覆盖面,并尽可能地减少重复工作。”...

    来源:新东方在线02月02日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计基础》知识点:保密

      保密  提供内部审计服务时,内部审计师需在组织范围内不受限制地接触所有相关信息,但组织和客户给与这种便利时,他们需要确信内部审计师会正确揭示和利用这些信息。  保密原则要求...

    来源:新东方在线02月01日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计基础》答疑精华:有机型

      问:一个员工向多个管理者汇报工作属于在哪种组织:  A.矩阵型组织。  B.官僚行政式组织。  C.简单型组织。  D.有机型组织。  「正确答案」A  「答案解析」在矩阵型组织中,...

    来源:新东方在线01月31日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计基础》知识点:领导风格和管理风格

      领导风格和管理风格  领导风格  领导风格是指一个组织中管理者对经营管理工作的态度和处理事情的习惯做法。在组织中,领导风格与领导方式体现了组织的管理理念和经营风格,即一个组...

    来源:新东方在线01月30日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计基础》知识点:公司治理原则

      公司治理原则  IIA 2006年发布的《公司治理:内部审计指南》指出:公司治理像一个“母体”,公司治理的规范能够确保组织贯彻诚信、开放、尽职等理念。  一个有效的公司治理程序通常...

    来源:新东方在线01月29日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计基础》知识点:目标和要素的关系

      目标和要素的关系  内部控制的三类目标之间具有直接联系,它们代表着企业努力的目标;而五项要素代表着实现这些目标所需元素。所有五项要素都与每一类目标相联系。为实现每一类目标,需...

    来源:新东方在线01月28日 16:34 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计实务》知识点:风险和控制自我评估方法

      风险和控制自我评估方法  ◆风险和控制自我评估(CSA)  定义:指企业内部为实现目标、控制风险而对内部控制系统的有效性和恰当性实施自我评估的方法。  特点:评估内部控制的主体不...

    来源:新东方在线01月27日 17:17 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计基础》知识点:控制分类

      控制分类的内容  控制按其功能进行分类,大体可分为以下几类:  预防型控制是为了防止错误和舞弊的发生而采取的控制。例如,对被审计单位的信用进行审核、采用招标方式选择供应商、...

    来源:新东方在线01月27日 17:17 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计实务》知识点:企业全面风险管理

      企业全面风险管理的确认作用和咨询作用:  1.确认作用  内部审计是一种独立客观的确认和咨询活动,其与企业全面风险管理相关的核心功能是为董事会提供关于风险管理效果的客观确认。...

    来源:新东方在线01月27日 17:16 关键字: 内审师CIA

  • 《内部审计知识要素》知识点:企业发展生命周期

      企业发展生命周期四个阶段:  1.投入期  行业处于投入期的特征是增长较快,技术变动,致力于开辟新用户、市场占有率分散且变动、企业产品单一、企业领导人承担管理企业的所有重大责...

    来源:新东方在线01月27日 17:15 关键字: 内审师CIA


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