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内审师CIA

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  • 2016内部审计师考试《内部审计作用》练习题(5)

    支持董事会开展全面风险评估  风险管理是管理层的一项主要职责,管理层应当确保组织中存在良好的风险管理过程并使其发挥作用。董事会和审计委员会负责监督和确定存在适当的风险管理流程,...

    来源:新东方在线 09月10日 23:13 关键字:2016内审师考试 2016内审师

  • 2016内部审计师考试《内部审计作用》练习题(4)

    定期向董事会报告关键绩效指标  内部审计师应该评估组织的绩效管理系统以及核心工作目标的完成情况。评估组织绩效时应考虑的基本要素是:  (1)确定衡量绩效的相关标准;  (2)将绩效成果...

    来源:新东方在线 09月10日 23:10 关键字:2016内审师考试 2016内审师

  • 2016内部审计师考试《内部审计作用》练习题(3)

    报告重大审计事项  首席审计执行官应每年至少向高级管理层和董事会提交一次工作报告,这是定期的工作。当出现重大的审计事项时,首席审计执行官应及时向董事会报告。重大审计事项是指那些...

    来源:新东方在线 09月10日 23:07 关键字:2016内审师考试 2016内审师

  • 2016内部审计师考试《内部审计作用》练习题(2)

    首席审计执行官负责与高级管理层和董事会的沟通工作。沟通审计业务计划包括如下含义:  内部审计部门的工作业务计划应报高级管理层审批,并报董事会备案,报告中应包括充分的信息,以便他...

    来源:新东方在线 09月10日 23:04 关键字:2016内审师考试 2016内审师

  • 2016内部审计师考试《内部审计作用》练习题(1)

    20世纪90年代以后,为适应经济全球化的运行模式,国际内部审计也在寻求变革,其主要特征是从以检查、评估为主要内容的符合性审计向以增值和改革机构运行状况为主要内容的增值型审计转变。这...

    来源:新东方在线 09月10日 23:02 关键字:2016内审师考试 2016内审师

  • 审计整改需要考虑的几个问题

      (一)审计期间问题整改解决的问题有限,需要准确识别。审计查出的问题有许多方面的原因,不仅有被审计对象自身的内部原因,而且有体制机制等外部原因。因此审计问题不能依靠审计整改全部...

    来源:高顿网校 08月21日 12:30 关键字:审计,整改,需要,考虑,的,几个问题,一,审计,

  • 如何加强内部审计监督

      内部审计是我国社会主义审计体系的重要组成部分,是国家审计的基础,是单位、部门进行自我监督行之有效的一种形式,对完善监督机制,加强经营管理,维护财经纪律起着十分重要的作用。地...

    来源:高顿网校 08月21日 12:28 关键字:如何,加强,内部审计,监督,内部审计,是,我国,

  • 审计机关如何进行信息化可持续发展

      金审工程”自1999年开始统筹建设实施以来,我国国家审计机关的信息化水平已发生了翻天覆地的变化,极大地推动了审计效能的提升和审计方式的转变。审计管理系统(OA)实现了审计机关的无纸...

    来源:高顿网校 08月21日 12:26 关键字:审计,机关,如何,进行,信息化,可持续发展,

  • 审计项目如何进行信息化可持续发展

      开展组织实施审计项目是审计组织日常的重要工作内容之一,随着整个社会信息化程度的不断发展和提高,审计项目的选择也更应突出信息化下审计的特点,审计项目中计算机审计方式和审计现场...

    来源:高顿网校 08月21日 12:21 关键字:审计,项目,如何,进行,信息化,可持续发展,

  • 信息系统审计技术面临的挑战

      数据真实性和完整性要求的挑战。信息系统审计技术与方法必须建立在数据真实、完整的基础上,得出的结果才是真实有效的。近年,中国信息化建设飞速发展,数据格式多样化、数据源多元化、...

    来源:高顿网校 08月21日 12:14 关键字:信息系统,审计技术,面临,的,挑战,数据,

  • 如何加强职业学校内部审计档案管理

    职业学校内部审计档案是学校内部审计部门在执行审计任务、履行审计职责时收集、制作与使用的各种材料。档案形式有文字、图表、声像、实物、电子光盘等。内部审计档案内容包括以下4类文件材料...

    来源:新东方在线 08月21日 12:03 关键字:内部审计档案管理

  • 审计实施方案执行中存在的问题

    (一)不按审计实施方案要求进行,凭经验审计,随意性大。审计实施方案一经制订,没有特殊需要调整的情况,就应该照章执行,以期在规定的期限内达到预定的审计目标,避免走弯路。但在审计实...

    来源:新东方在线 08月21日 12:01 关键字:审计实施方案 内审师

  • 审计实施方案中存在的问题

    (一)审计实施方案编制大而粗,缺乏指导意义。在实际实践中,有的审计人员将审计工作方案的内容直接复制审计实施方案中,未能有效结合被审计单位的自身特点和实际情况进行编写,使得形成的...

    来源:新东方在线 08月21日 11:43 关键字:审计实施方案 内审师

  • 关键点分析:审计实务中对逃税行为刑法定性

    审计实务中对逃税行为进行刑法定性应围绕刑法规定的四个犯罪构成要件展开。此外,还应考察以下几个关键点:  (一)把握逃税罪数额和比例上的要求  刑法对纳税人和扣缴义务人的逃税行为...

    来源:新东方在线 08月21日 11:36 关键字:审计实务 逃税行为刑法定性

  • 联网审计:组网模式与安全策略

    联网审计是指审计机关与被审计单位进行网络互联后,在对被审计单位财政财务管理相关信息系统进行测评和高效率的数据采集与分析的基础上,对被审计单位财政财务收支的真实、合法、效益进行实...

    来源:新东方在线 08月21日 11:24 关键字:联网审计 组网模式与安全策略


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